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财务报表审计

各类企业的年度财务报表审计,各类专项审计包括对特殊目的财务报表、收购项目、内部控制、清产核资、高新技术企业认定、经济责任、企业清算、社保资金缴纳情况、财政资金申请和使用情况进行审计。

财务及商业尽职调查

我们提供的尽职调查服务主要包括,实施财务和商业尽职调查,观察历史趋势及审阅财务预算,评价被收购者的财务状况,分析资产质量和负债水平,分析内部财务报表编制基础和国内会计准则编制基础的差异,通过访谈主要管理层和观察相关系统,识别主要内部管理控制缺陷,确定交易关键事项,适时与买方就相关风险进行沟通,评价交易构架。

企业内部审计

内部审计是一种独立、客观的鉴证和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。目前,内审的职能已经从传统的监督检查转向为内部管理服务,内部审计的重点也从内部检查和监督向内部监督和咨询方面转变。我们拥有庞大的专业人员队伍和丰富的专业知识,可在贵公司建立内部审计职能的过程中,持续提供各方面的建议和相关的培训。

内部控制咨询服务

主要包括企业内部控制基本规范合规服务,内部控制设计服务等。

房地产开发企业涉税服务

主要包括企业所得税汇算清缴审核鉴证,土地增值税清算审核鉴证,房地产开发企业实际毛利结算审核,房地产开发企业全程税收管控,代理房地产开发企业退税、免税。

企业/资产并购/收购评估服务

企业价值评估——整体价值评估;股权价值评估;资产组价值评估。 单项资产评估——机器设备评估;房地产和土地评估。 无形资产评估——包括专利、专有技术、商标、著作权计算机软件、出版物、电影、电视剧等.、特许经营权、营销网络、客户关系、合同权益等。

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